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君堂鎮2020年財政預算執行情況和2021年預算報告

  一、二00年財政預算執行情況

  2020年,面對錯綜復雜的國內外形勢特別是新冠病毒感染疫情嚴重沖擊,在鎮黨委、鎮政府的正確領導和市財政部門的指導和支持下,認真圍繞財政收入目標,強化稅收征管、廣辟財源,集中力量組織財稅收入,確保政府增收。同時,優化支出結構,厲行節約,促進財政資金統籌整合,調控運用合理,保障政府全年在促發展、保增長、保民生、保穩定等方面財力需求。

  經過一年的不懈努力,為促進我鎮經濟發展、維護社會穩定、完善自身建設等方面提供了有力的財力支持,公共財政預算收入增長率排在全市前列,較好地完成2020年財政工作。

  )總收入和總支出情況

  2020年,全鎮財政總收入8925萬元,其中:地方財政一般預算收入2438萬元,體制補助收入6000萬元,調資補助41萬元,基金收入305萬元,其他收入139萬元,上年結余2萬元;全鎮財政總支出8925萬元,其中:一般預算支出8733萬元,上解支出192萬元;總體收支相抵。

  )一般預算收入情況

  2020年,我鎮地方財政一般預算收入2438萬元,完成當年收入任務的107.73%。預算收入主要項目完成情況是:

  1、稅收收入2372萬元,超預算任務增收259萬元,完成預算的109.19%。

  2、非稅收入66萬元。其中:行政性收費收入58萬元,罰沒收入8萬元。

  )一般預算支出情況

  2020年,全鎮財政總預算支出8733萬元,主要支出項目情況如下:

  1、一般公共服務支出1637萬元;

  2、公共安全支出205萬元;

  3、教育支出4267萬元;

  4、科學技術支出支出158萬元;

  5、文化旅游體育與傳媒支出31萬元;

  6、社會保障和就業支出832萬元;

  7、衛生健康支出999萬元;

  8、農林水支出119萬元;

  9、城鄉社區事務經費支出371萬元;

  10、住房保障支出74萬元;

  11、自然資源海洋氣象等支出27萬元;

  12、其他支出13萬元。

  2020年,面對疫情影響和國家實施減稅降費政策的多重壓力,我鎮財政收支順利完成預定目標。同時,我們也清醒地認識到,財政運行和財政工作還面臨一些困難和問題:

  一是財政收入可持續增長乏力,支撐財政一般預算收入以建筑房地產業稅收為主,受財稅政策調整影響較大;

  二是財政收支矛盾突出,我鎮屬較大鎮,圩鎮規模較大,人口也較多,城市建設、重點工程、創文創衛、社會治安、民生保障等支出逐步增大;

  三是部分單位預算管理意識有待提高,財政監督力度仍需加強,財政資金使用效益還需提高。

  面對這些困難和問題,我們將進一步增強責任感和緊迫感,并采取有效措施,努力在今后的工作中加以克服。

  二、二0年地方財政預算草案

  2021年是我國現代化建設進程中具有特殊重要性的一年,也是實施“十四五”規劃、開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的第一年,編制好2021年預算、做好各項財政工作,具有十分重要的意義。我們將全面深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,緊緊圍繞市委、市政府的各項決策部署,緊扣全面建成小康社會目標任務,大力組織財政收入,強化稅收征管,保預算任務完成。

根據我鎮經濟和財政工作的實際,2021年,我鎮地方財政一般預算收入計劃2600萬元,比上年增長6.22%,主要項目的安排情況是:

  1、稅收收入2529萬元;

  2、非稅收入71萬元。其中:行政性收費收入63萬元,罰沒收入8萬元。

  2021年全鎮地方財政一般預算支出計劃安排12618萬元,主要支出項目的安排情況是:

  1、一般公共服務經費支出2253萬元,占預算總支出17.86%;

   2、公共安全支出經費301萬元,占預算總支出2.39%;

  3、教育事業經費支出4405萬元,占預算總支出34.91%;

  4、文化、廣播電視、體育事業支出49萬元;

  5、社會保障和就業經費支出2001萬元,占預算總支出16.51%;

  6、衛生健康經費支出1226萬元,占預算總支出9.72%;

  7、農林水事務經費支出636萬元;占預算總支出5.04%;

  8、交通運輸經費支出70萬元;

   9、城鄉社區事務經費支出1210萬元,占預算總支出9.59%;

   10、住房保障支出76萬元;

  11、自然資源海洋氣象支出30萬元;

  12、災害防治及應急管理支出20萬元;

  13、國防支出41萬元;

  14、預備費300萬元,占預算總支出2.38%。

  2021年全鎮可預計實現財政預算總收入12809萬元,其中:一般預算收入2600萬元,體制補助收入6000萬元,困難鎮運轉補助360萬元,其他收入3849萬元;全鎮財政預算總支出12809,其中一般預算支出12618萬元,上解支出191萬元,收支相抵。

  為了完成今年我鎮財政收支計劃任務,我們將切實抓好以下幾項工作:

 ?。ㄒ唬┩怀鲐敹愔匦?,增蓄稅源。落實疫情期間省的扶持政策,開展企業幫扶,全面落實安全生產各項工作,幫助企業恢復產能,讓企業盡快從中獲益,增強企業復工復產的信心。抓好招商引資項目上馬,指導盈進染織有限公司等企業實現投產達產,使已經營的企業加快發展,使在建項目盡快投產,拓展稅源。

 ?。ǘ┘訌娛杖牍芾?,確保完成全年預算任務。要加強協調財稅部門關系,立足發展經濟,進一步加強與稅務部門等相關部門的協調和配合,依法治稅。要完善與稅務部門互通信息制度,分工合作,加強對各個階段財稅收入的動態分析,重點抓好主體稅種征管;要加強資源稅、房產稅等薄弱項目稅收的征管;要挖掘稅收潛力,大力打擊偷、逃、騙、漏稅等行為;加強罰沒財物的管理,確保執罰收入全額上繳財政。

 ?。ㄈ┘訌姺嵌愂杖胝魇展芾?。一是繼續深化非稅收入“收支兩條線”管理改革,進一步完善鎮屬部門、村委會及自然村的財務管理工作;加強對鎮財政結算中心的管理,推進財政信息化建設,使鎮財政結算中心實行科學化、規范化的運作;進一步完善并嚴格執行各項財務管理制度。二是對行政事業性收費、罰沒收入按照有關規定加強管理,杜絕擠占、挪用和坐收坐支非稅收入等行為。

 ?。ㄋ模﹫绦袕木o的財政政策,嚴格控制財政支出。堅持政府帶頭過“緊日子”,認真貫徹落實中央八項規定、國務院“約法三章”和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,將厲行節約與部門預算編制工作結合起來。嚴控“三公”經費等一般性支出,節約財力,消化增支因素。

 ?。ㄎ澹娀贫裙芾?,提升責任意識。一是切實抓好公務用車和公務接待制度改革,繼續強化厲行節約,控制非生產性支出;二是加強資產出讓、物資采購、工程建設的透明化管理,實行政務運作、政府采購、公開招標。


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